Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 22020050 |
Dátum úhrady: | 01.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o., 97401 Kynceľová 54 |
Uhradená suma s DPH: | 396,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202202023_6218926663dfd.pdf |