Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 220231 |
Dátum úhrady: | 30.08.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | M Hygie-shop s.r.o., Škultétyho 532/14, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 463,68 |
Predmet: | Calgodip ER Soft. |
Faktúra PDF: | 202211105_639c407df3ecf.pdf |