Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222020783 |
Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 215,33 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202212002_63a2da33bc5ca.pdf |