Späť na zoznam
Číslo faktúry:222020783
Dátum úhrady:20.12.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:215,33
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202212002_63a2da33bc5ca.pdf