Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022/668 |
Dátum úhrady: | 17.03.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko, JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 494,40 |
Predmet: | Školenie |
Faktúra PDF: | 202212013_63a2de0020d9d.pdf |