Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101883 |
Dátum úhrady: | 16.12.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 20,83 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202212020_63bfbf797ecf1.pdf |