Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022555 |
Dátum úhrady: | 10.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CARROT SK s.r.o., 93007 Kľúčovec 133 |
Uhradená suma s DPH: | 672,00 |
Predmet: | Mrkva |
Faktúra PDF: | 202212030_63bfc2bfbe93a.pdf |