Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20220235 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 370,58 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202212045_63bff9f649640.pdf |