Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022021 |
Dátum úhrady: | 24.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 423,56 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202212051_63bffba1888fa.pdf |