Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8261113071 |
Dátum úhrady: | 19.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 5,60 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 202212071_63c001985c6bc.pdf |