Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022 12 |
Dátum úhrady: | 11.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Boris KODAK, SNP 75,93532 Kalná nad Hronom |
Uhradená suma s DPH: | 790,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202212084_63c14c7e81937.pdf |