Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20220025 |
Dátum úhrady: | 06.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 353,98 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202203005_62417eb973c21.pdf |