Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 22080060 |
Dátum úhrady: | 14.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
Uhradená suma s DPH: | 1124,70 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202203018_624be22c48b4f.pdf |