Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1420220375 |
Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 202203019_624be294577b9.pdf |