Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100000574 |
Dátum úhrady: | 31.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 248,21 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202203022_624be389f07c9.pdf |