Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022096 |
Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
Uhradená suma s DPH: | 380,48 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202203043_624fee2ce8102.pdf |