Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022103 |
Dátum úhrady: | 06.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza |
Uhradená suma s DPH: | 420,00 |
Predmet: | Deratizačné práce |
Faktúra PDF: | 202203044_624fee872abc1.pdf |