Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 400585 |
Dátum úhrady: | 03.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 340,96 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202203047_624fef675efb8.pdf |