Späť na zoznam
Číslo faktúry:400585
Dátum úhrady:03.05.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:340,96
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202203047_624fef675efb8.pdf