Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222005234 |
Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 104,74 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202203060_625ea7fe504ee.pdf |