Späť na zoznam
Číslo faktúry:222005234
Dátum úhrady:12.04.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:104,74
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202203060_625ea7fe504ee.pdf