Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100407 |
Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 627,94 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202203068_625eab3ec7b19.pdf |