Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022/018 |
Dátum úhrady: | 06.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Juraj Franko Horse Dentist, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 520,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202203072_625eacfe93a31.pdf |