Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8261018521 |
Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 182,76 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 202203104_6267a6358f793.pdf |