Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4220075 |
Dátum úhrady: | 15.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 28,14 |
Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Faktúra PDF: | 202203120_626b7f5256d98.pdf |