Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100000757 |
Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 260,48 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202204003_626b81d5c9c73.pdf |