Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102204127 |
Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 192,00 |
Predmet: | Servis užívateľských databáz |
Faktúra PDF: | 202204031_626b8bdf0c07d.pdf |