Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 91/2022 |
Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
Faktúra PDF: | 202204075_6284968db2826.pdf |