Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1022630362 |
Dátum úhrady: | 17.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 173,99 |
Predmet: | Rozbor vody |
Faktúra PDF: | 202204083_6284b9749ae01.pdf |