Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022100171 |
Dátum úhrady: | 10.06.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
Uhradená suma s DPH: | 147,97 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202204095_6284c6cd9f862.pdf |