Späť na zoznam
Číslo faktúry:22002
Dátum úhrady:29.04.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky
Uhradená suma s DPH:660,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:202201049_620b8e6e3bccf.pdf