Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 10/2022 |
Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 1124,40 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 202205010_628e0ab8a46d5.pdf |