Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222007845 |
Dátum úhrady: | 20.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 174,60 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202205014_628e0bd588c74.pdf |