Späť na zoznam
Číslo faktúry:222007845
Dátum úhrady:20.05.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:174,60
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202205014_628e0bd588c74.pdf