Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 22030545 |
Dátum úhrady: | 19.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 364,50 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202205033_628e17ab87be6.pdf |