Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 230101415 |
Dátum úhrady: | 16.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
Uhradená suma s DPH: | 577,71 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202205053_629da7676fa8e.pdf |