Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101220072 |
Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 3234,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202201054_620b90174cd7b.pdf |