Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 191328 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
Uhradená suma s DPH: | 12910,32 |
Predmet: | Sójový šrot |
Faktúra PDF: | 202205062_629dacab8f860.pdf |