Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2205079 |
Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | M.P.Trade spol. s r.o., Chotárna 11, 01001 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 330,00 |
Predmet: | TKŠ I. granul. |
Faktúra PDF: | 202205069_629db34bd0e46.pdf |