Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 22900623 |
Dátum úhrady: | 30.06.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 01176 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 151,49 |
Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Faktúra PDF: | 202205142_62c568af4d22d.pdf |