Späť na zoznam
Číslo faktúry:222009458
Dátum úhrady:15.06.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:252,40
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202206003_62c575ca036cd.pdf