Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 23080004 |
Dátum úhrady: | 08.06.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
Uhradená suma s DPH: | 1139,06 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202206014_62c579d19cc77.pdf |