Späť na zoznam
Číslo faktúry:201021
Dátum úhrady:30.06.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:205,82
Predmet:Materiál, práca
Faktúra PDF:202206062_62c695d735736.pdf