Späť na zoznam
Číslo faktúry:201022
Dátum úhrady:30.06.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:227,87
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202206063_62c6961195aa2.pdf