Späť na zoznam
Číslo faktúry:201074
Dátum úhrady:06.07.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:231,51
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202206072_62c6991d5f26d.pdf