Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 150/2022 |
Dátum úhrady: | 28.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
Faktúra PDF: | 202206090_62c6a186da58b.pdf |