Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 511056153 |
Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 867,51 |
Predmet: | Vyúčtovanie poistného |
Faktúra PDF: | 202206115_62d5146a547e7.pdf |