Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 201218 |
Dátum úhrady: | 11.08.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 157,20 |
Predmet: | Práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202207033_62d9014e1c872.pdf |