Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 22230371 |
Dátum úhrady: | 20.07.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | VUP a.s., Nábrežná 4, 97104 Prievidza |
Uhradená suma s DPH: | 126,55 |
Predmet: | Materiál, dobierka |
Faktúra PDF: | 202207041_62e0f90ea3365.pdf |