Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 220078 |
Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Strapko ISTRA, 95171 Sľažany 525 |
Uhradená suma s DPH: | 310,00 |
Predmet: | Oprava plynový kotol |
Faktúra PDF: | 202207044_62e0fa0a3a270.pdf |