Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 13/2022 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 623,61 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 202207064_62ebaefbd692d.pdf |