Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8299193034 |
Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 202201086_6214cf932b12e.pdf |