Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 401593 |
Dátum úhrady: | 07.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 750,54 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202207072_62f366a936d06.pdf |