Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022073 |
Dátum úhrady: | 08.08.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DVT s.r.o., Janotova 12, 84105 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 1158,29 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202207083_62f36e3bb3734.pdf |